在经营公司的时候,很多人都会遇到这样的一个难题:究竟什么样的开支才能用来抵扣收入,从而达到抵税的效果。今天V姐在这里准备了一份“公司避税大礼包”,来和大家一起研究一下如何合理利用各类费用合法避税。
根据澳洲税务局的规定,与您公司经营相关的日常费用(例如办公时产生的各种杂费以及工资)还有公司经营相关的资本支出(比如购买的生产设备)都是可以进行扣减的。如果您的某项开支只有一部分用在了公司的运营上,那么只有用在公司部分的费用才可以拿来避税。
同时,有一些费用开支是税局严令禁止用来抵税的。比如说娱乐费用开支(绝大多数吃饭的餐费、去KTV唱歌)和交通罚单(违章停车的罚款);个人和家庭的费用(育儿费用或者是给家人买的衣物);已经通过Business Activity Statement退还给公司的GST部分以及其它不属于公司业务的费用开支。
举个简单的例子,小明在澳洲从事UBER司机的工作,为此他注册了一个ABN用于报税。为了满足UBER司机的条件,小明花了$28,000买入了一辆全新的轿车,买了一部新手机,注册了一个新的手机号用来接单,并且买了一个pad用来做导航。几个月的工作后,小明感觉自己的这辆车70%的时候都是用来做UBER赚钱的。那么在报税的时候小明有哪些费用可以抵扣自己作为UBER司机的收入呢?首先,小明买入的这辆车是我们上面提到的“资本支出”,可以通过折旧的形式加入费用,同时因为车辆70%用作工作,可以抵扣的金额应该是总金额乘以70%;而日常经营类的费用则包括了新买的手机和pad,由于都是用作工作目的,所以这部分的费用都是可以用来抵税的。另外,UBER所收取的信息服务费、为了接单所带来的手机费、开车的时候所花掉的油费以及车辆的维修费都是可以作为费用的。
所以,总的来说,如果您想列入费用开支来抵减税款的话,就需要满足以下三个“黄金原则”:
1, 支出所花的钱是用在了公司经营相关的事情上;
2, 如果这笔支出既包含公用也有私用的话,那么最终的费用便需要乘以公用部分的比率;
3, 公司有义务保留所有费用的相关证明。
那么,假如您现在公司需要购买一部1000刀笔记本电脑用来办公,同时大概30%的时间您会将它带回家用于私人用途,那么这台电脑只有700刀可以加入公司的办公费用中,另外您还需要保存好购买笔记本电脑的发票收据。在最终公司报税的时候,会计师会根据您所提供的相关信息将这700刀加入到公司的报表中申报给ATO。如果您是个人的话,那么这笔钱会被算入当年的年终退税里。
值得一提的是,澳洲税局在2016年7月1日起开始推行了“小公司税收优惠”的政策。首先,税务局将小公司的定义从以往的年营业额$200万提升到了$1000万,同时将小公司所得税从30%降低到了27.5%。另外,针对费用抵税的部分,现在小公司的任何单笔费用开支不高于$20000,都是可以直接全部作为费用用于抵税,而不用通过折旧的形式分摊到之后的多年中。但是本期的政府优惠政策截至日期是2018年6月30日,从下一个财政年开始是否还会继续实施优惠目前都是未知数,所以想要享受小公司优惠的各位CEO们请赶快行动吧!